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OTROS CURSOS DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA

Control Interno Administración

Código: CIEG-001


En este curso conocerán los aspectos necesarios para desarrollar, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Control Interno en las dependencias y entidades del Sector Público, con la finalidad de identificar los riesgos que puedan impedir el cumplimiento de sus objetivos institucionales y establecer controles internos que minimicen su materialización e impacto, lo que también les permitirá evitar observaciones derivadas de auditorías realizadas por los entes fiscalizadores.

 Propuesta de Valor: OTROS CURSOS DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA

 Duración: 15 Horas

Áreas de Conocimiento:
SISTEMA OPERATIVOAUDITORIA – FINANZAS Y ESTADISTICAS

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   AUDIENCIA


  • Profesionales, trabajadores que tengan contacto con algún Sistema de Control Interno en las dependencias y entidades del Sector Público.

   PRE REQUISITOS


  • Ser del área mencionada en audiencia.

   OBJETIVOS


  • Los participantes conocerán los aspectos necesarios para desarrollar, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Control Interno en las dependencias y entidades del Sector Público, con la finalidad de identificar los riesgos que puedan impedir el cumplimiento de sus objetivos institucionales y establecer controles internos que minimicen su materialización e impacto, lo que también les permitirá evitar observaciones derivadas de auditorías realizadas por los entes fiscalizadores.
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   CERTIFICACIÓN DISPONIBLE



  • Certificado emitido por COGNOS.

   CONTENIDO



1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO



1.1. ANTECEDENTES
1.2. EL CONTROL GUBERNAMENTAL
1.3. MARCO JURÍDICO
1.4. MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
1.5. MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (EN CASO DE APF)

2. EL CONTROL INTERNO



2.1. DEFINICIÓN
2.2. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO
2.3. NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO

3. MODELO ESTÁNDAR DE CI. ESTRUCTURA



3.1. AMBIENTE DE CONTROL
3.2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
3.3. CONCEPTO DE RIESGO
3.4. FACTORES DE RIESGO. INTERNOS Y EXTERNOS
3.5. MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
3.6. MATRIZ DE RIESGOS. ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS
3.7. ACTIVIDADES DE CONTROL
3.8. TIPOS
3.9. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
3.10. SUPERVISIÓN Y MEJORA

4. NIVELES DE CONTROL INTERNO



4.1. ESTRATÉGICO, DIRECTIVO Y OPERATIVO
4.2. INFORMES, ENCUESTAS, INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN

5. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CI Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



5.1. OBJETIVOS, INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ


   BENEFICIOS



  • Al finalizar el curso, tendrás conocimientos sobre sistemas de control interno.

   INVERSIÓN



La inversión incluye: Material de estudio, certificados e impuestos de ley.

  • En los cursos presenciales proveemos de una computadora por persona y refrigerios.
  • En los cursos virtuales las plataformas interactivas y acceso al aula virtual de recursos.